返结账时提示不允许返结账怎么办?首先在界面左上角查看当前的会计期间,然后再设置按系统参数查看系统启用,其间其间一致将无法返结账。
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今年软件金蝶 ks 云专业版不允许反结账到少年度,如何解决?大家好,我是金蝶一乐主讲师颜霜,大家点一下关注,我们会持续更新今天软件视频零 本次介绍的是我们年末结账了,但发现呢,啊,凭证做的有问题,那我需要进行结转到上一年度, 那如何进行操作呢?当我们点击期末结账进行反结账,对吧?跨上一年到二零二一年会提示不允许进行跨年度反结账。那这种情况呢,我们需要点击 啊管理员,哈,一定要管理员的账户登录,我用的是管理员账户登录基础设置系统参数,点击财务参数 勾,把不允许进行跨年度感觉上的选项去掉来确定。这回我们就可以 反结账到上一年度,二零二二年一期 也自动变成了二零二二一年十二期。

我们在用这个专业版返结账的时候,寻宝返结账的时候,他会提示一个错误,我们点开始提示说本期固定资产模块已经折旧了,那不能进行返结账,这个是新的版本, 专业版更新了以后才有这样一种限制,以前我们这个专业版是没有这个限制的,直接点反结账,他会自动把把这一折旧的凭证删除掉的。现在更新过后,那这个我们怎么处理呢?其实也比较简单,你看一下他们这个提示就好了,请到固定资产模块去删除这个的一折旧的凭证,我们就可以进行反结账了。好 啊,接下来我们就直接到哪呢?到资产模块啊,固定资产模块,大家记住啊,固定资产市面的评论在总账模块是做不了的,一定要到固定资产模块右边一个叫固定资产 凭证叙事部这个菜单点一下,点进来过后,那我们就按这个条件把这个凭证过滤出来,我们看下最后一张凭证对不对?这个是结转折旧费用的这张凭证,我们看一下这张凭证是没有审核的,也是过账的,没有过账的,所以正常我们就可以删除了。那如果这边审核了,那 我们首先要在反审核才能删除,具体怎么反故障反审核,那这个在我其他视频有讲解,大家可以去我合集里面去看一下。好,这种完了过后,我们直接点上面的删除,然后点试刷新一下看一下,这样就删除成功了,对不对?那如果 咱们的这个版本是没有固定资产凭证数据部这个菜单的,那在哪边也可以删除它在这边叫固定资产生成凭证, 这边点确定完了过后点叙事步,这边一样能帮我把这个评论查出来,然后进行删除就可以了。这是这个界面,那这个我们把刚才评论不是删除完了吗?删除完过后我们再来进行返结账,期末返结账对不对?点开始确定好完成 这样子的话,我们这个返结账就成功了。啊。这个就是我们新的版本更新了一个限制功能,以后我们怎么去返结账的一个操作流程?操作流程。

金碟 kiss 云专业版返结账提示,用户无操作权限怎么办?返过账案 ctrl 加 f 十一提示,没有权限怎么办呢?使用管理员登录后,在基础设置中选择用户管理,选择无权限的用户,点击权限管理,点击高级, 在系统对象中选择帐务处理期末处理,然后选中期末反结账权限,再点击授权,回到会计分路续十步就可以正常反结账啦。

大家好,我是您的经典小顾问马东。疫情过后,大家陆续上班,发现去年的品种有问题,进行反结账修改,此时软件提示不允许跨年反结账。好,遇到下面的问题怎么来解决呢?首先我给大家演示啊,经典 cas 专业版如何解决? 首先打开专业板,找到最底下基础设置,点开系统参数,找到财务参数页签, 中间有一个不允许跨年财务返结账,把对勾去掉,点确定就可以了。好,大家演示一下商贸版 case, 商贸版如何解决?首先打开基础管理账号选项, 同样有一个财务参数,一个页签,找到以后呢,最左侧有一个不允许跨年反结账,把对勾同样要去掉,点确定就可以了。

金蝶云期末返结账全部功能总账总账、期末结账勾选需要进行反结账的账部,点击返结账按钮,此处的提示点击确定即可。 详细信息可以看到账不成功返结账的具体详情,最后点击退出。

采购订单在不反审核订单的情况下,用户可通过变更来修改相关信息。这种情况一般出现在采购订单执行完成之前。因采购计划或上游供应商变动,可能会需要增加或减少本次订单的采购数量、 修改价格或者更换订单商品等。订单在已审核未关闭前已结账期间的订单都可以变更。点击上方变更, 确定单据就变为可编辑状态,对允许且需要变更的字段进行修改,修改好点击保存订单恢复到保存状态,这样就修改好了。点击变更,旁边下拉键可查看变更记录。

今天给大家讲解一下进阶云星辰财务处理的结账与反结账的操作。然后先在账务处理期末结转这一块, 先把当期的所得税及损益,损益类的东西要先生成凭证,完了之后再结结账这块在这一块的话有个结账前的一个检查 啊,这个检查是结账前必须做的,然后这块有个检查项的设置, 然后咱们点进来,在这里面的话根据咱自己的需要在这里面设置 相应的东西,点击保存就行。在这块咱直接点击结账,然后选择第十期, 然后结账,点击确定 返结账的操作,还是在刚才期末结账那个界面,然后在这块有个返结账,咱直接点击返结账,第九期直接点击返结账,点击确定, 然后这块就会提醒你返结账已完成。以上的话就是咱今天讲的结账与返结账的操作。

经典专业版,在平时的账户的过程中,期末结账的时候,其实本期还未完成折旧工作,不能结账, 这个该怎么处理呢?首先点到左下角基础设置系统参数,财务参数,然后选护折旧整个系统,把这个参数勾选上保存修改,然后我们再去账户处理给大, 这样就可以了。

金蝶云出纳管理期末处理全部功能出纳管理出纳期末对账资金类别,选择对账的银行和对账的必别显示选项中可以勾选包含未过账的凭证,点击确定 差额列都显示空白,说明出纳管理与总账的对账没有问题。如果有差额,可以点击明细对账进行查找差异。对账完成后点击退出, 然后点击全部功能出纳管理出纳管理结账勾选需要结账的组织后,点击结账按钮, 结果显示成功,则表示我们完成出纳管理的结账了。如果出现出纳管理结账后数据有误啊,需要怎么进行操作呢?点击全部功能出纳管理 出纳管理反结账勾选需要进行反结账的组织后,点击反结账,结果显示成功,则表示出纳反结账成功。这样我们就可以去检查我们的出纳对账了。啊,真香,哎呀真香,哎呀,真香,哎呀。

大家好,下面给大家分享一下间谍 k 三软件的期末结账。 好。首先我们找到财务会计,然后总账到结账模块,然后点击期末结账,然后点击结账,点击开始,点击确定 好。可以看到我们结账之后变成了第二期。 那如何反结账?我们同样的是点击期末结账,然后点击反结账,然后点击开始,然后点击确定 反节 账成功的。反结账成功之后,我们可以看到右下角为二零二二年第一期。


我是金牛展员王刚啊,今天呢,跟大家说一下旗舰版的固定资产如何反结账啊?我们正常点期末结账,他只有结账的按钮,不要说我们财务上,是吧?然后有结账和返结账,那么 我们如何反结账呢?就是我按住 shift, 然后点这个他就出现了,这就是固定资产的这个返结账。