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有会计问做账的时候发现上一期有张凭证做错了怎么办?这里教大家快结店的方法,比如做第二期的账,发现第一期有张凭证错了,首先反结账, 点击完成就反到了第一期,打开凭证, 这里已过账和审核,要先返过账,点击完成,点击需要修改的凭证,再点击反审核,就可以修改凭证。你消费了吗?

鼠标悬停在系统杆底上,点击财务结账,点击取消结账就可以了。 这里注意,结账只能依次向前取消。鼠标悬停在总账上,点击凭证管理选择我们将反记账的期间,然后点击确定, 单独选择想要反击账的凭证或者是全选,然后按键盘上的快捷键, ctrl 加 out, 加 h, 点击试就可以了。如果是使用笔记本的同学,发现按了这几个快捷键不好使的话, 可以在按住 ctrl 和按住 out 的同时按住 fn。 还有一部分同学呢,按下了快捷键没有反应,可以尝试按右侧的 ctrl 和 out。 反审核和反签字都是在凭证管理当中选择或全选你想要操作的凭证,点击相应的功能就可以了。 有同学问到如何反结转?反结转没有特殊的步骤,只要删除期间随意结转的凭证就可以了。

好,再讲第二个事情,记住,如果在这个页面啊,你记住在这个页面啊,在这个页面按 ctrl f 十二,在就在这个页面按 ctrl f 十二,对,看到没有?这是干什么?叫反结账?看到没有这个字, 什么叫反结账?我们接到二月份去了,我们发现一月份还有凭证没输入,或者做错了,要更正,对不对? 所以我们要反截到一月份去,然后点完成。好,你再点一下评论录入,是不是又变成一月份了?然后你再看一下你的右下角, 是不是变成二零二二年第一期了。嗯,好的,你现在把它关掉,把这个凭证关掉,再按 ctrl f 十一, 好,把它取消掉。取消凭,按凭证查询, 点了点全部,点全部,然后这里内容内容,那里点期间,点一月份啊,点确定。你把这个凭证打开,连敲两下,抹一个凭证, 你有没有看到你这个凭证啊?这下面过账,这里是不是有了名字? 嗯,这个名字相当于这个人的这个 mini 就是一个人名啊,相当这个人呐,有了,是不是?所以再把它关掉, 然后再关闭。好在这还是在这个页面,按 ctrl f 十一,刚才我们第一次做了反结账,反结账是从 下一个期间回到上一个期间,我们接下来做反过账,反过账就把刚才我们过账的那么多凭证让他变成没有过账的,所以点反过账完成, 看到过账是没有过,然后可以修改,是吗?还是你过账完之后,你这个凭证是不能修改的,但是你反过账之后,你这个凭证是可以修改的, 然后你再查询,你再到查询里面去看。 哎,不是凭证查询,这谁是没有过账了的?你随便点开一个看一下, 看到没有?那个过账是不是取消掉了?下面看着没有过账对不对?是不是?嗯,如果是我这个分路做错了,现在在这里是可以改的是吗?对头,哎呀,特殊情况啊,固定资产只能回到固定资产模块去改啊,其他的都可以在这里改啊。 就是除了固定固定资产在固定资产专用的地方改,对,专用的地方就录入凭证,然后其他都是在这里。 对,你看到没有啊?请你在这里也看得到。这个就是左上角那里有勾就表示过账了啊,没有打勾就是表示没有过账。嗯嗯,那好,今天呢,我就主要给你教这些了, 今天我跟你教了哪几件事情?一个是固定资产怎么输入对不对?还有一个小小的全盘账怎么样?过账怎么样?接转审议怎么样?到下一步怎么样?到结结账到下一个期间怎么样返返结账到上一个期间怎么样?返过账 可以跟着你修改凭证,对不对?你给我复述一下。第一个就是固定资产的入入,然后叠转凭证是过账,欠下就是凭证填写到账本上去,然后再过账,过完账的话然后返结转审议, 这结账生意反结转反结账,然后还有个就是反过账啊,程序是这样的啊,再说一遍,凭证录入,录入完之后 我们就过账,过完账之后就结转审议,结转审议完之后因为结转审议这张凭证没有过账,我们再过一次账,这个账做完了,这这个月就做完了,这个月做完了怎么办?我们就结账,到下一个期间 先过站再结账。嗯,这个没关系,你记住等一会我会发一个,我会在呃现场发文字给你的,告诉你是怎么样的啊?我会把这个程序再写一下告诉你的,好吧?

根据客户近期反馈的问题,给大家分享一个小知识点,就是咱软件的反记账功能。 大家都知道我们凭证的反记账功能的快捷键是 ctrl l 的加 h, 但近期很多客户说使用快捷键没有反应,并且其实入库失败,这是因为我们电脑的输入法上的快捷键与软件的快捷键发生了冲突, 尤其是我们在使用王牌输入法时,这个输入法的快捷键与我们软件的快捷键默认是一致的,这样就需要在输入法的设置当中将原快捷键组合切换成其他快捷键组合就可以了。

今天我们来看一下间谍做账是如何过账,结账,期末结账如何返过账,返结账, 点击账户处理进去之后可以录入凭证,凭证录完以后,我们可以去凭证查询里面查询一下评论做的是否正确, 然后去科目余额表里面也要去核对一下,没有问题的话点击撇正故障,撇正故障以后结算随意, 结短损益以后会生成一张结短损益的凭证,然后再凭证过账。过完账以后没有任何问题的话,点击期末结账 备份一下, 备份完了以后就撤展过去了,撤展到下个月份去了,到下个月份如果发现原来的坟墓有错误的话,可以按 ctrl 键加 f 十二键反结账, 然后就回到我们的上一期,然后按 ctrl 键加 f 十一键反过账, 然后找到错误的凭证去修改,修改完以后再凭证过账 结算审议,再过一下账,然后期末结账,再到下一个月份就可以了。 然后给大家介绍一下这本书,这本书里面会计的日常工作都是有的,开票作废,缓冲流程,增值税、企业数的税的申报,以及各行业注册的会计分路。 操作的步骤是一步一步截图的,简单易懂,非常好上手, 对于小白来说是很实用的。

今天教大家如何反结账,首先点击收音机左列营业汇总,在这里找到需要退款的订单,点击进入,例如一号单, 点击进入左下角,点击反结账,选择反结账的原因,点击确认,此时系统会自动跳转到结账页面,这时我们需要点击屏幕正中间退款按钮, 点击相应的金额,点击关闭,这时旧银代表已经退款了,电子收款,所有的电子收款 都会原路返回。最后点击左下角改单给该订单撤单,这一单完成了所有的退款步骤,记得关注再走哦!

朋友们大家好,今天我们讲一下金蝶 k s mini 版标准版如何反过账和反结账。因为我们做好凭证之后啊,如果,如果要修改这些凭证,那如果过过账的凭证是不登直接修改和删除的,那我们要做反过账的操作。 反过账有两种方法,第一种方法呢就是直接按 ctrl 加 f 十一,反结账是 ctrl 加 f 十二,呃,第二种方法就是我们在金蝶总账模块,然后有个期末结账,我们点期末结账,然后根据提示按下一步,其中有一步就是反过账和反 结账,我们需我们需要哪个操作,选择对应的选项,然后根据提示下一步完成就可以了。

反结账流程首先看一下软件下方的业务期间会计期间,点击软件上方总账 辅助工具反结账,点击确定。这里提示会计反结账已经完成,点击确定。 软件下方的会计期间就减少一个月。反记账是一个组合键,同时按住键盘上这三个键, 屏幕出现会计反记账,点击下一步, 下一步这里要把日期范围改到当前会计期间, 改好之后点击下一步,点击确定, 点击退出。接着点击软件上方总账辅助工具反审核,点击下一步,下一步这里把日期范围改到当前会计期间, 改好之后点击下一步,点击确定, 点击退出。接着点击业务处理,月末处理进消存期末返结账,点击确定。提示 本次期末反结账成功,点击确定。做完之后,软件下方的业务期间就减少一个月。 总结一下结账的顺序和反结账的顺序,结账的顺序是,第一步,近消存期末结账。第二步财务审核。第三步,财务记账。第四步,财务结账。 反结账的顺序正好和结账的顺序相反,也是按顺序一步一步地做。第一步,财务反结账, 第二步,财务反记账,第三步财务反审核,第四步,进消存期末反结账。学会了,点点关注吧!

今天我们来继续讲述经典 case 迷你版账套使用指南第九节课,凭证反过账,反结账正常,我们是过账,结账就结束了,为什么要反过账和反结账呢? 这是因为我们在过账和结账出完报表以后,如果发现我们的凭证还有错误怎么办?就需要这样的操作,反过账和反结账。看这个界面,主界面我们凭证录入审核,然后凭证过账,结账是我们正常的操作顺序, 我们也出版了报表,但是发现我们的评论已经结完证以后还有错误,如果不逆向操作,我们的评论是没法修改的,已经完事了,就不能修改了,特殊情况需要修改的话, 学管理员授权我们进行反向操作,原来是评论过账,评论结账,然后我们进行先要结账,再评论过账,这样反向操作,我们先看一下期末结账这个模块,我们点击期末结账, 这里弹出一个对话框,期末结账,我们点击前进, 弹出一个对话框,确认当前选择的结账方式。期末结账,这是我们正常的操作。现在我们是反向操作,先勾选这个期末反结账,不要勾选这个期末结账,点击完成,然后同样的模式, 希望反结证以后,我们再反过头来勾选这个反过账。当期凭证 反过账的时候,他提示一个对话,你可以利用反过账工具,将本期输入的所有或者部分记账凭证都恢复成过账以前的状态, 应当慎重使用反或者功能限制,此功能只允许系统管理员使用。这里一定要注意这句话,我们一定要谨慎, 这里点击一下完成返过账结束,那么我们的凭证就可以,如果错误的,就可以进行修改,增或者减进行修改,修改完成以后,凭证审核记账以后,我们再按正常的顺序返过账,评论过账, 评论过正,如果我们修改的评论牵扯损意可目,我们形成过正以后,同样要接着损意 转移。完了以后,我们再过账一下,再点一下评论过账,然后再评论结账,这样我们这个反过账、反结账工作就结束了,就恢复到我们原来的工作状态了。好,谢谢大家观看,再见。

首先我们打开桌面上的间谍 kiss mini 版,标准版 kiss mini 版或者标准版,这两版本的操作方法是一样的,然后点确定登录到我们软件里面,然后点账户处理,然后期末结账, 然后前进啊,这边一个叫期末反结账啊,选择期末反结账这个选项点完成。大家注意一下,这边出现一个你的用户口令,那这口令是什么呢?这口令就是你这个用户登录进来的密码啊,用户登录进来的密码啊 啊,如果你的用户登录的时候没有密码,登这边就是空白的,如果登录有密码就输下你这个用户名。麦丽姐登录的密码就好了啊,其他如果用别的名字登进来,别的名字有密码要输下密码没有就不用输啊,完成就好了啊,这样我要发结账就完成了啊。

结账返结账怎么做?五秒完成几个月的结账和返结账。当我们结完了账之后呢,月份旁边会有一个小对勾,就表示结账完成。当我们需要返结账的时候呢,我们可以点击需要返结账的月份,比如说我需要把二月份返结账,那我可以点击到二月份这里呢,会出现返结账, 直接点击返结账,你会发现说二三四五六月份的小堆钩都没有了,他们都已经返结账成功了。那当我把需要修改的账改完了之后呢,我要直接结账到六月份,我直接点击六月份,选择马上检查, 他就会把我们的账套呢进行一个整体的分析检查。然后绿色的呢表示没有问题,红色这个黄色的呢就是给我们一个提醒,当我们发现没有任何问题之后呢,点击结账,二三四五六月份就全部结账成功了。 细节决定成败,别再因为这些小事影响工作效率,经常加班了。一款好用的财务软件呢,可以让你用更少的时间完成更有价值的工作。我是徐老师,经从财务软件那点事选软件戳头像私信我。

嗨,大家好,今天我们讲解反结账如何设置, 如果前台结账结错了该如何处理?前台其他反结账左侧找到结错账的交易序号,点反结账会提示确定要对当前交易进行反结账吗?点确定 再次谈况,提示是否生成员交易,如点取消则整单反结账成功。如果只退个别菜需要再结账,点确定 会返回到点单界面需要退的菜品,点退菜完成后再去结账。返结账后会生成一笔新的交易序号,订单上会显示反结账字样,提示一笔交易只能反结账一次。注意,如 反结账后再结账还是结错了,可选最后一笔结算的交易再进行反结账操作即可。喜欢就关注哦,会有更多精彩!