大家好,今天给大家讲解的是金蝶 case 旗舰版出库核算里面的相关的业务报表。首先讲解的是材料发出汇总表以及产品发出汇总表,这两个报表的区别在于 设置物料的时候,物料属性为外购的时候,在材料发出汇总表里显示,如果物料属性为自制的时候,在产品发出汇总表里面显示。在这两张报表里可以双击相应的物料, 可以进入材料明细账,这时候在这里会显示所有和这个材料有关的出入库业务单据。下面再讲解一下生产领料成本汇总表,在这个报表里面不区分物料 属性是自制还是外购,只要生成生产领料单据的话,就会在这个报表里面显示。 在报表里双击相应的材料,这样的话会直接进入到生产领料成本明细表。在查看生产领料成本汇总表的时候, 可以在汇总依据里面选择成本对象加物料类别、饮料部门加物料类别、发料仓库加物料类别等相应的字段。
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使用我们今天套打的话,这个纸张有两种啊,第一种就是用我们这种蓝色的,用我们今天专用的那个套打纸啊,专用的套打纸,但是我们今天专用套打纸的话,在这个那套打纸的这个右下角有一个,你看 型号啊,这个型号大家一定要记得这个型号系好过后会跟我们设置模板有关系,我们模板一定要跟这个绳号的模板要一样,这是一种啊套打的纸的格式啊,还有一种纸的话就是我们这种白纸啊,白纸有长城宽,有规格的,这种白纸也可以设置套打啊,来看一下,我们再来看一下我们这个纸是怎么放到我们这个打印机里面, 那首先打印机打开,打开过后我们一定要记住我们这个纸要纵向放入打印机啊,放入打印机里面以后,然后这个核算单位这个一定要靠左边放,靠左边放,然后这边打印机里面有个小夹子,应该把纸夹在中间,把它夹住啊,夹住不让他动,然后把这个纸推进去,推进去啊,如果我们有些打印机不是夹, 夹到中间,夹到左边或夹到右边都可以的,前提是要必定把它夹住啊,夹住过后,然后把它推进去,那推进去过后就我们就可以在软件里面来设置这个套打的方式了,那个白纸也是一样,白纸的话也是这样把它放进去就可以了。那接下来我来跟大家讲一下这个软件里面怎么来设置。首先我们打开进碟 kiss 专业版,然后点击账户处理、凭证管理、 群众管理,把我们需要打印的凭证先查询出来啊,点确定好,我们这个是我们需要打印的凭证,查询出来以后,我们点凭证里面的一个使用套打啊,这个一定要点一下,点完过后你看他就打勾了,这个就说明我们是在使用套打 完了过后,我们再点套打设置套打设置第一步我们点这个引入啊,后面引入文件后面一个小三个点点一下,那这边的话就是会跳到我们引入这个套打模板的一个界面,所以说我们这边这个评论指的型号一定要看清楚了,就是我们在评论指的右下角 会有一个评论纸的型号,比如 k p g 幺零三,这个就是他的型号,所以这边的套打模板一定要跟我们评论纸的那个啊,右下角那个型号要一致啊,例如我们用这个 k p g 幺零三的这个模板为例啊,选中他,然后点打开, 打开以后我们点引入啊,注意下这个套打名称啊,待会我们要去选的啊,套打名称注意一下啊,要记住,然后点引入, 比如成功,比如成功以后在这个当前设置这边我们对应的凭证啊,单据类型是凭证对应的套打,我们要去选择刚才我们引入的这个 k p g 幺零三的这个模板,对吧?选中他,然后这个打印第一层我们不要去勾勾了,这个勾的话我们打印出的凭证他会是有格子的,因为我们 清洁套打的平针纸,他本来就有格子的,所以你打开还有格子呢,就重复了,所以这个不要去勾完了过后点保存好,保存以后我们点关闭,关闭以后我们点评论里面的一个打印预览啊,预览出来,这样肯定是不对,对不对?我们正常是横向的 啊,这边点打印设置选择 a 四指横向,我先确定啊,确定好以后按照这个模式的话,打印出来应该格式不对,我们正常的 a 四指横向的话,他这个所有的字应该在右边靠下啊,右边靠下,所以我们退出去我评论里面的套打设置, 然后水平偏移,这边我们调这个直的时候注意一下啊,这个那个啊,如果是负数的话,他就是往左,正数是往右,所以我这边啊调一个 六百,垂直我调一个三百,所以大家记住啊,水平的正数是往右,负数啊啊,负数是往左,然后垂直的话啊,正数是往下,负数是往上啊,这个逻辑。关闭哦,里面打一个 啊,这边一般到右下角了,然后我们正常就可以打印一张啊啊,这边我比如说打印一张出来啊啊,点确定打出来以后 我们会看一下实际的纸张啊,是正在打印,打印之后我们看一下实际的纸张跟在不在我们那个表格之内,如果不在的话,我们到这边来继继续调整他的水平和垂直圈偏移的这个数值,因为,因为,因为这个每个打印机不一样,所以这个数值基本上是没有固定的,没有固定的啊,每个打印机不一样, 基本上没有固定的,所以说我们要根据我们具体的打印机来设置这边的水平和垂直的偏移量啊啊,就看打印出来过后跟你的格子差距多少,这个是比较麻烦的一个地方啊,麻烦地方啊,只要这边设置好过后,然后我们直接啊入栏打印啊,就可以了啊,就可以了,这个就是音节开始专业版炮打的设置方法。

ok, 我们接下来讲经典专业版销售出库,销售出库的话呢,实际上就是我们的送货,呃,就是我们那个送货单,就是我们的送货单啊,就是销售出库的一个单据。 销售出库单的话呢,在呃今年专业版里面的话呢,也是有两个通道,第一个通道是在销售管理销售展馆里面有个销售出库,他其次呢是仓库存管理里面会有一个销售出库啊, 因为为什么会在包括我们采购的这个入库,为什么都会在仓库里跟采购里面都会有?因为有像这个专业版这个产品来讲的话呢,有些企业呃他是直接可以单独的买这个餐存管理跟那个和尚管理两个模块的, 所以说餐纯管理地名的话呢,就是基本上进出的物料和单据基本上都有,所以说,呃这个采这个销售出库的话呢, 第一个是可以由我们的销售订单,就是业务这个订单,然后呢做了订单之后可以生成我们的出库单,也可以出库单去生选择销售订单去生成哈,那我们今天重点给他讲一下,就是直接呃由 手工去制作这个出口单的,没有做销售订单的情况下呢,但是我们一般会建议建议其还是去最好去用一下这个前面的,比如说我们销售的报价跟订单,后面我们详细会去去跟大家去讲解这个报价跟那个订单。实际上之前呢些视频应该也有讲 那个销售出库单的话呢,这里去首先第一个去选择客户,选择客户,然后第二步的话呢,如果说是有做了订单,我们可以选择订单去 做这个出库的一个动作哈,然后包括这里面如果说是选择选择订单的话呢,就要选择这样的单号,这个跟上一个讲的那个采购的那个流程是一样的,所以这里面就不去讲了。然后其次的话呢, 呃,这里面如果说我们机组资料里面有发过地址,收货地址这些,他会自动会带出来的啊,包甚至这些联系人电话地址这些会带出来的哈, ok, 下面是商品选择,具体发什么东西啊? ok, 选择好了之后的话呢,默认仓库他也会带出来的,就我们发了多少数量就在这里面去填, 同时也是一样的哈,如果说我们是根据销售订单生成的话,这个销售单价他会带出来,如果说没有的话呢,他是要手工去输一下的啊, ok, 但是,呃,如果说是由销售订单生成的话,仓库人员这一栏他基本上是看不到的哈,只有数量,只管数量圈的数量就可以了, ok, 这是呃,同样的是要保存,然后保存了之后才会有个审核的标志啊,才会有个审核出来,然后呢再点一下审核,就会有个审核的标志,审核了之后这张单据就这个商品这个物料在我们这个仓库里面就会减少相应的一个 数量,但是不会产生财务的应收账款的哈,应收账款是要做深层的发票才会有的,同时的话也建议大家去看一下相关的单据头上的这一排相关的一些功能, 但是不要随便去使用,去理解一下意识就好了,因为这个基本上都是呃用中文标注的,所以说也还好理解他的意思,基本上是这个名次的意思就 ok 了哈。 同时的话呢,这个文件下面跟操作,然后关联这些功能都可以去看一下,但是非常重要的一个,这个单我先把它删掉,先把它删掉,然后我们可以去翻前一单给大家看一下, 给大家看一下最新审核的非常重要的就是因为生活当下打印的。打印的话打印设置这块之前也有,前面也有视频讲过, 就是第一个必须得选择使用套打,使用套打第二个的话呢,呃,打印设置这个地方,打印设置这个地方要选择 纸张,选择纸张,因为这个咱们现在看到的这个是金碟专业版云专业版的十六点零的,所以说十六点零最新的版本它是有一个 标准的二十四乘十四的一个送货单的一个格式的哈,就是我们现在用的一四几年的那个小小的,也是指一半差不多大的那种,是纸张的尺寸是二十四乘十四的,老的版本的话呢,是要手工去建那个纸张的哈, 所以说新版本的话呢,是有标准的一个纸张出来,只要选择用就可以了。然后其次 这叶边锯这里面可以去调的,比如说我们预览的叶边锯,左边上面、下边、右边下面这些有呃不协调的地方可以在这里面去调整,这里调整了之后的话呢,就可以去打印去预览了。 我们那个如果说格式要去调整的话呢,这个套打设置里面套打设置里面,然后首先要注册一个套打的一个单据,就是可以预览一下我们呃 以前有的一些这个格式,感觉这个格式,然后点应用,然后这个在打印选项叶签里面,同时这个套打单据这个地方要去选择这个模板,选择这个模板,如果说多个模板的话呢,也是要在这个注册套打 单据叶签里面去先把它选到这边来,然后呢点了应用之后,然后再把在这里面才能去选的到的哈,就可以。如果是多个模板,就是在选的不同的模板的时候,就在这里面去选,然后在这里面选的,然后下面也有一些参 数,下面有个参数,同时这个设置这里会有一个每张单据打印分路数,所谓的打印分路数就是我们打印出来的函数有多少函,这五行就写十五的话就是五行,六十六行啊,就是我们打印售后单的那个明细可以打多少行,这根据企业的实际需求去调整, 同时的话呢?呃,其他的一些就不建议大家去调整,建议在这个这个呃不打印空白行这个地方也根据实际情况,如果说你的内容基本上每一个送货单上,出货单上都有两到三行的内容的话呢,呃 呃,就建议大家不要去打印空白行,如果说只有一行的内容,而且我们这个每张打印的分路数又是设置的是五行或者说三行以上的, 那你不打印空白函的话呢?呃,就这一行内容,你打印空白函,你不打印空白函的话,这个送货单可能就不是太美观,所以说根据实际情况,这里要不要打空白函自己去选择,设定好了之后我们点确定就可以了哈,我们可以预览一下 就会有这个。呃,我们设置好的那个格式啊? ok, 这个模板是我们设定好了的哈,所以说这个是关于我们销售出库单的制作的一个方式啊。

我们打开 dj case 专业版,然后点销售管理,然后右边一个销售出库单实施户,然后我们把我们要查询的销售出库单实施库查出来, 查找以后,那就是我们可能要把这些数据在我们系统里面形成不一些我们特殊分析的报表啊,把这些数据导出 excel, 然后进行数据的一些进行分析,对吧?那我们点那个文件里面的引出啊,引出,然后引出 excel, 引出 excel 过后大家看一下,那如果像这种情况,一个单据 他有几几条商品信息的,比如这个单据上面有几个商品信息,那如果我有时候去筛选这些单独的一个单据来讲,他就会把这几条漏掉,对吧? 那就是筛,筛选不出来,因为他这个里面是没有信息,但如果我要一个个这样去拖啊,这个单独一多,他太麻烦了,对不对?太麻烦了。那我们怎么样说?导出来过后就对应的他有几条信息,这前面单个编号信息都有呢?日期对吧?都是根据这一条一模一样的导出来,这样的我们去筛选不就很简单了,对吧?那这个是怎么来做的呢?就是我们啊,打开这个销售 出来是录,对吧?那我们关键啊就是点击修传输入录,然后在我们右上角有个叫单据头完整显示,这个选项一定要打勾啊,进行打勾啊,勾一下,勾完后点确定,确定过后大家看一下,你看 虽然是一个啊,单据编号是吧?嗯,比如这个二五五的一个单据编号啊,他对应这么多商品,每个商品前面都有对应有单据编号,有 上面的名称,对吧?有日期。那这样子的,我们把这个给他导出去啊,再进行加工就比较完美了,对不对啊?这个就是我们要查询的时候啊,方便有些做数据分析啊。这个按钮比较重要啊,就是能单独的显示啊,能单独显示这个过滤。这边记得啊,要单对头完整显示,勾选即可即可。 其他模块啊,其他的,比如说这个订单税事部,销售订单税事部啊。呃,设置方法一样的,这边都有个单据头完成显示,或者是采购里面的订单税事部。 那这边都有单指的万键显示啊,这个都是一样的,只要是顺时步啊,左上角都有这个菜单选项,都勾一下,勾选一下就可以啊,都勾选一下就可以了。

大家好,今天我们介绍下凭证模板如何设置。首先登录系统后,我们打开一张凭证,在凭证界面左上方菜单栏中点击文件,下拉菜单中选择使用套档,工具中选择套档设置。在弹出的窗口选择凭证对应模板,根据使用的凭政治的型号选择 在后方可天泄偏一亮。凭证位置不准时用到, 点击下方保存。设置完成。这时我们就可以阅览我们当前设置的凭证模板了。本期凭证模板如何设置讲解到此结束,有其他不明白的问题欢迎大家咨询。点关注,不迷路。


使用我们今年套打的话,这个纸张有两种啊,第一种就是用我们这种蓝色的,用我们今年专用的那个套打纸啊,专用的套打纸,但是我们今年专用套打纸的话,在这个那套打纸的这个右下角有一个,你看那个型号啊,这个型号大家一定要记得,这个型号记好过后会跟我们设置模板有关系,我模板一定要跟这个绳号的模板要一样,这是一种啊套打的纸的格式啊, 还有一种纸的话就是我们这种白纸啊,白纸有长城宽,有规格的白纸也可以设置套的啊,来看一下,我们再来看一下我们这个纸是怎么放到我们这个打印机里面, 那首先打印机打开,打开过后我们一定要记住,我们就只要动一下放入打印机啊,放入打印机里面以后,然后这个核算单位 这个一定要靠左边放,靠左边放,然后这边打击,这边有小夹子,先把纸夹到中间,把它夹住啊,夹住不让他动,让我把这纸推进去,推进去啊,如果我们有些打击不是夹,夹到中间,夹到左边或夹到右边都可以, 前提是要必定把它夹住啊,夹住过后,然后把它推进去,那推进去过后就我们就可以在软件的买单设置这个套打的方式了,那个白纸也是一样,白纸的话也是这样把它放进去就可以了。那接下来我来跟大家讲一下这个软件里面怎么来设置。首先我们打开清洁 s 人专业版,然后点击账户处理、凭证管理、 群主管理,把我们需要打印的评论先查询出来啊,点确定好,我们这个是我们需要打印的评论,查询出来以后,我们点评论里面的一个使用套打啊,这个一定要点一下,点完过后你看他就打勾了,这个就说明我们是在使用套打 完了过后,我们再点套打设置套打设置第一步我们点这个引入啊,后面引入念后面一个小三个点点一下,那这边的话就是会跳到我们引入这个套打模板的一个界面,所以说我们这边这个评论纸的型号一定要看清楚了,就是我们在评论纸的右下角会有一个评论纸的型号, k p g 幺零三,这个就是他的型号,所以这边的套打模板一定要跟我们评论指的那个啊,右下角那个型号要一致啊,例如我们用这个 k p g 幺零三的这个模板为例啊,选中他,然后点打开, 打开以后我们点引入啊,注意一下这个拖把名称啊,待会我们要去选的啊拖把名称,注意一下,要记住啊,点引入, 比如成功,比如成功以后在这个当前设置这边我们对应的凭证啊,单据类型是凭证对应的套打,我们要去 选择刚才我们引入的这个 kt g 幺零三的这个模板,对吧?选中他,然后这个打印第一层我们不要去勾,勾到这个勾的话,我们打印出的平针他会是有格子的,因为我们音节套打在平针纸,他本来就有格子的,所以你打开还有格子,那就重复了,所以这个不要去勾完了过后点保存 好,保存以后我们点关闭,关闭以后我们点评论里面那个打印预览啊,预览出来,这样肯定是不对,对不对?我们正常是横向的啊,这边点打印设置选择 a 四指横向 确定好,确定好以后按照这个模式的话打印出来应该格式不对,我们正常的 a 四指横向的话,他这个所有的字应该在右边靠下,右边靠下,所以我们退出去评论里面的讨打设置, 然后水平偏移,这边我们调这个直的时候注意一下啊,这个那个啊,如果是负数的话,他就是往左,正数是往右,所以我这边啊调一个 六百,垂直我挑一个三百,所以大家记住啊,水平的正数是往右,负数啊啊,负数是往左,然后垂直的话啊,正数是往下,负数是往上啊,这个逻辑关闭哦,里面打一个, 这边一般到右下角,然后我们正常就可以打印一张啊,这边我比如说打印一双出来啊,点确定打出来以后,我们会看一下实际的纸张啊,实际 真的打印打印之后,我们看一下实际的纸张跟在不在我们那个表格之内,如果不在的话,我们到这边来继继续调整他的水平和垂直圈偏移的这个数值,因为这个,因为这个每个打印机不一样,所以这个数值基本上是没有固定的,没有固定的啊,每个打印机不一样, 基本上没有附近的,所以说我们要根据我们自己的打印机来设置这边的水平和垂直的偏移量啊啊,就看打印出来过后跟你的格子 差距多少,这个是比较麻烦的一个地方,麻烦地方啊,只要这边设置好过后,然后我们直接啊预览打印啊就可以了啊,就可以了。这个就是今天开始用这一把炮打的啊设置方法。

销售订单、销售出库单、整件散包如何拆分显示和打印?销售订单、 销售出库单中降整件数,散包数显示出来。步骤,打开单据编辑界面,然后点右上角列设置,找到整件数散包数选择显示,可根据实际情况选择是否显示。 打印的话,得先设置一下打印模板,先进入到想要的套打中,以销售订单为例,然后套打模板中设置好对应列值取数。我先设置一下, 很简单,先插入列,然后选择好相应的数据源就好了。 设置完之后就可以返回销售订单列表,选好修改的模板进行打印预览了。

我们打开今天开始人专业版,然后点销售管理,然后右边一个销售出单税收物,然后我们把我们要查询的销售出单税务查出来, 查查以后,那就是我们可能要把这些数据在我们系统里面形成一些我们特殊分析的报表,把这些数据导出一个 cl, 然后进行数据的进行分析, 对吧?那我们点那个文件里面来引出啊,引出,然后引出个 cel, 引出一个 cel 过后大家看一下,那如果像这种情况,一个单据 他有几几条商品信息的,比如这个单据上面有几个商品信息,那如果我有时候去筛选这些单独的一个单据来讲,他就会把这几条漏掉,对吧?那就算算算选不出来,因为他这个里面是没有信息的,那如果我要一个个这样去拖啊,这个单就一多,太麻烦了,对不对?太麻烦了,那我们怎么样说?导出来过后,我就对应的他有几条信息的前面 单个编号信息都有难,日期,对吧?都是根据这一条一模一样的导致,这样的我们去筛选不就很简单了,对吧?那这个是怎么来做的呢?就是我们啊打开这个销售 不断去录,对吧?那我们关键啊就是点击修传输入录,然后在我们右上角有个叫单据头完整显示,这个选项一定要打够啊,进行打够啊,够相够,然后点确定,确定过后大家看一下,你看 虽然是一个啊,单据编号,是吧?嗯,比如这个二五五的一个单据编号啊,他对应这么多商品,每个商品前面都有对应有单据编号,有啊,上面的名称,对吧?有日期,那这样子的,我们把这个给它导出去啊, 再进行加工就比较完美了,对不对啊?这个就是我们要查询的时候啊,方便有些做数据分析啊。这个按钮比较重要啊,就是能单独的显示啊,能单独显示这个过滤。这边记得啊,要单支头完成显示,勾选即可。即可 他不怕啊,其他的,比如这个订单确实部销售订单确实不啊,设置方法一样的,这边都有个单据所完成形式或者是采购。你们的订单确实不, 那这边都有单指头完全显示啊,这个都是一样的,只要是事实部啊,左上角都有这个菜单选项,都勾选勾选一下就可以了,都勾选一下就可以了。

大家好,本期视频为大家介绍一下金角 k 四运专业版采购或销售管理中我们进行的业务单据处理。如何多张上级单据下推成下级单据, 这里我们举例,比如说采购管理中的采购入库单,我们如何进行多张采购入库单生成一张发票。首先我们需要进入采购单据叙述部等,然后在叙述部中过滤出我们需要生成凭证的生成发票的 入库单,然后再选择对应的入库单,之后点下推生成发票。然后这里又有提示说不能选择未审核的单据,所以说我们要把这个所有 要下推的单据进行审核,审核完成了之后重新下推,然后圣上发票的界面可以看到供应商,这里有两个选项,因为是在单据中存在不同的供应上,所以说他不能合并圣上。 这种情况下我们要在过滤条件中设置对应的条件,过滤出同一个供应商,比如说啊,供应商代码或者是供应商名称进行过滤, 这里我们啊供应商名称查询过滤出这两张单曲,然后全部选择 下推生成发票,点击生成, 这样两张入库单生成,一张发票就已经生成完成了。