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内部控制报告工作填报指南!内控佐证附件材料上传流程! 体制内财务|内部控制报告工作填报指南!内控佐证附件材料怎么上传填报?1h搞定内控填报! 给大家做了详细的附件使用以及填报的流程梳理,需上传的佐证材料清单如下: ⬇️ 1.关于成立内部控制领导小组的通知 2.关于成立内部控制工作小组的通知 3.2025年内部控制工作会议方案 4.举办内控培训会议的通知 5.内部责任体系及风险评估覆盖 6.工作人员交流轮岗办法(参考) 7.内控风险评估报告 8.内部控制考核评价报告 9.预算管理办法 10.预算管理流程图 11.收支管理制度 12.收入管理流程图 13.政府采购制度 14.政府采购业务流程图 15.资产管理制度 16.资产管理流程图 17.合同管理制度 18.合同管理业务流程图 19.单位不相容岗位设置 20.关键岗位设置表 21.业务活动评价体系 22.内控风险评估覆盖情况 23.关于内部控制考核评价问题整改情况的报告 24.关于内部控制风险评估问题整改报告 25.三重一大制度 26.内部控制风险评估工作方案 27.内部控制工作总结报告 28.内部控制分事行权、分岗设权、分级授权管理办法 29.文字填充部分 30.不适用环节佐证材料对外 31.内部控制评价指标体系 32.内部控制关键岗位轮岗计划表 33.内部控制关键岗位职责说明书 34.内控机构职责清单 35.内部控制部门指标评价体系 36.内部控制工作报告补充指标设置参考 #涨知识 #干货分享 #内部控制报告 #体制内财务 #知识分享
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AI时代内控应该怎么做? AI时代内控变革的系统性框架: 【核心转变】 传统内控(盯人/查账/审流程)→ 新内控(设计系统/代码治理) 当采购、合同、付款全流程由AI自主完成时,"谁批的""谁干的"已无意义 【四大支柱体系】 1️⃣ 机器信任机制 • 数据可信:训练数据来源/标注质量/消除偏见(数据有毒→机器有毒) • 决策可释:要求AI输出推理路径与置信度(无解释则无信任) • 权限确权:为AI颁发"数字身份证",明确数据调用范围与操作边界 2️⃣ 责任闭环系统 • 决策留痕:构建AI"黑匣子",完整记录数据输入-推理路径-输出结果 • 人机协同:清晰划分机器全权决策区与人工干预区,出界自动责任回传 • 智能熔断:置信度低于阈值或连续出错时,系统自动暂停转人工 3️⃣ 流程可视化引擎 • 实时追踪:动态显示任务执行节点、责任人、预计耗时(类比外卖配送追踪) • 路径回溯:支持全流程执行录像式回放 • 异常预警:自动监测流程卡顿、循环超时等风险点 4️⃣ 规则代码化转型 • 可编码:消除"原则上""酌情"等模糊表述 • 可测试:新规则需经仿真环境验证后再上线 • 可追溯:完整记录规则变更历史与审批轨迹 • 可进化:建立规则反馈-优化闭环机制 【本质升华】 内控逻辑已完成从物理世界规则文档到数字世界运行代码的迁移,企业需重构"给机器发证→装黑匣子→安监控→写代码"的新型治理体系。 #内控 #内部控制 #AI #AI时代 #流程可视化 @大风控
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